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  • ERP-96420 MVK-17509
    GIA SP / DAPI MG em: Livros Fiscais
    Livros Fiscais - GIA SP / DAPI MG

    Ao incluir novo código de ajuste de icms, o campo era limitado a 8 caracteres gerando impacto ao se gerar o arquivo da GIA.

    Com a SEFAZ agora permitindo mais de 8 caracteres para o código de ajuste, foi necessária adequação ao sistema, que agora permite até 15 caracteres.


  • ERP-97018 MVK-22752
    SPED Fiscal em: Livros Fiscais
    Livros Fiscais - SPED Fiscal

    A partir de JAN/2024 o campo 9 (cnpj_cpf), do registro C800 não deve mais ser enviado ao arquivo para entrega do SPED fiscal. Portanto foi feito tratamento desse campo na geração do arquivo.

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  • ERP-94808 MVK-10003
    Emissão de Notas Fiscais em: Faturamento
    Ajuste na efetivação no Pedido de Venda.

    Corrigido o valor do ICMS Desonerado informado na tag: "vICMSDeson" do total da nota fiscal esta divergente da somatória do valor do ICMS Desonerado dos itens, esta apresentando uma diferença de 0,01, causando rejeição da nota fiscal no SEFAZ.


  • ERP-96596 MVK-10736
    Pedidos de Venda Pendentes em: Faturamento
    Ajuste no filtro da tela Planejamento do Faturamento.

    A partir desta atualização, a tela Planejamento do Faturamento não exibirá notas encerradas ou canceladas.

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  • ERP-96001 MVK-14674
    Geração de Remessa de Pagamento em: Financeiro
    Campo Tipo de Serviço para Remessa de Pagamentos

    Foi adicionado o campo "Tipo de Serviço" à janela "Formas de Pagamento/Recebimento" para adequação da remessa de pagamento de tributos via Banco Itaú.

    Veja o manual da funcionalidade para mais informações.


  • ERP-96510 MVK-17009
    Baixar em: Financeiro -> Contas a Receber
    Desconto em Contas a Receber

    Corrigido o saldo do título calculado onde, em alguns casos, ao aplicar desconto a um título e realizada a baixa deste, o saldo do documento ficava incorreto.
  • ERP-96622 MVK-17448
    Geração de Arquivo de Pagamentos em: Financeiro
    Geração de arquivo remessa bancaria para pagamento no layout CNAB240: CNPJ do pagador fica em branco.

    Quando um arquivo de pagamento no formato CNAB240 é gerado, pode ocorrer uma falha onde o CNPJ do pagador fica em branco, impossibilitando a leitura e validação do referido arquivo.

    Efetuado a correção para a leitura correta do arquivo de pagamento.

  • ERP-96815 MVK-19979
    Geração de Remessa de Recebimento em: Financeiro
    Adequação no arquivo de retorno de cobrança: valor incorreto exportado para o arquivo gerado pelo Ti9.

    Ao gerar o arquivo de retorno SICOOB, um valor incorreto ("Fa") é exportado, impedindo a validação do arquivo em questão.

    Para eliminar a falha, um ajuste foi realizado no sistema.


  • ERP-96841 MVK-19393
    Geração de Remessa de Recebimento em: Financeiro
    Boleto de Pagamento SICRED e arquivo de cobrança: calculo incorreto de multas e juros.

    Ao gerar o arquivo de cobrança SICRED, o valor de multas e juros é calculada errada em certos casos.

    Para eliminar a falha, um ajuste foi realizado no Ti9, impedindo que o ocorra o erro citado.


  • ERP-97087 MVK-23302
    Baixas Via Lanc. Autom. em: Financeiro -> Contas a Pagar
    Financeiro - Baixas Contas a Pagar

    Na tela "Baixas de Contas a Pagar" ao se editar um registro diretamente na grid gerava um erro e encerrava o sistema.

    Feito tratamento no sistema.

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  • ERP-96144 MVK-14693
    Documento de Entrada em: Estoque
    Efetivação de Documento de entrada com moeda estrangeira.

    Quando um documento de entrada ligado a um pedido de compra nacional com moeda estrangeira era efetivado, o sistema acusava erroneamente os valores, cancelando o processo. O mesmo foi analisado e corrigido.


  • ERP-96208 MVK-11127
    Cancela Documentos de Entrada em: Estoque
    Ajuste no cancelamento do documento de entrada.

    Foi realizado um ajuste na tela "Cancela Documentos de Entrada" para que, ao cancelar o documento, a movimentação seja apenas do documento em questão sendo cancelado, e não de movimentos de entrada com o mesmo número/cliente/filial/item.


  • ERP-96283 MVK-12313
    Cálculo Auxiliar FCI em: Estoque
    Ajuste na importação de FCI.

    Ao realizar a importação do FCI em um produto e levar as informações para o produto, um problema ocorria no campo de data/hora de validação. Esta situação foi corrigida, fazendo com que a informação fosse importada e possa ser manipulada normalmente.


  • ERP-96358 MVK-17179
    Cálculo Auxiliar FCI em: Estoque
    Estoque - Cálculo Auxiliar FCI

    Inserido validações com relação a produtos novos no cálculo de FCI, não permitindo que produtos sejam cadastrados em duplicidade.


  • ERP-96490 MVK-15637
    Documento de Entrada em: Estoque
    Pedido Compras

    Em alguns casos, ao ser inserido um pedido de compra via API a coluna referente a filial de rateio não era preenchida.

    Criada rotina para preenchimento da coluna filial de rateio quando a mesma estiver vazia.


  • ERP-96789 MVK-19400
    Documento de Entrada em: Estoque
    Estoque - Documento de Entrada

    Ao se efetivar um documento de entrada ou pedido de venda com CST 10 mas sem valor de icms st, o sistema barrava a efetivação, sendo que o SEFAZ permite esse cenário.

    Corrigida validação referente a esse cenário, tanto no documento de entrada quanto no pedido de vendas.

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