Pesquisa rápida
Ir para...
Páginas
Notícias
Modelos
Etiquetas
Anexos
Correio
Avançado
O que há de novo
Diretoria de Espaço
Configurador Feed
Atalhos de teclado
Gadgets Confluence
Autenticar
Painel inicial
Releases
Copiar página
Não está autenticado. Qualquer mudança que fizer será assinalada como
anónimo
. You may want to
Log In
if you already have an account. Também pode
Inscrever-se
para obter uma nova conta.
Esta página está a ser editada por
.
Parágrafo
Parágrafo
Título 1
Título 2
Título 3
Título 4
Título 5
Título 6
Preformatted
Citação
Negrito
Italic
Sublinhado
More colours
Rasurado
Subscrito
Sobrescrito
Mono-espaço
Limpar Formatação
Lista de marcadores
Numbered list
Task list
Outdent
Indent
Align left
Align center
Align right
Link
Tabela
Inserir
Inserir conteúdo
Imagem
Link
Anexo
Símbolo
Emoticon
Wiki Markup
Régua horizontal
Task List
tinymce.confluence.insert_menu.macro_desc
User Mention
Info
JIRA Issue
Estado
Galeria
Table of Contents
Outras Macros
Page Layout
No Layout
Two column (simple)
Two column (simple, left sidebar)
Two column (simple, right sidebar)
Three column (simple)
Two column
Two column (left sidebar)
Two column (right sidebar)
Three column
Three column (left and right sidebars)
Desfazer
Redo
Find/Replace
Ajuda das Teclas de Atalho
<h5><strong>Data da versão: 22/06/2024</strong></h5><h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><p> </p><h3>Financeiro</h3><ul><li><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-96426 MVK-17512</span><br /><strong>Inclusão Contas a Pagar em: Financeiro</strong><br /><em>Financeiro - Contas a Pagar - Títulos lançados manualmente.<br /><br />1-Ajuste na fórmula de validação da linha digitável para títulos com retenção de pis/cofins/csll<br /><br />2- Preenchimento dos campos Código do Beneficiário, Valor Bruto Serviço e Base Retenção<br /><br /></em></li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-97318</span><br /><strong>Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento</strong><br /><em>NFE/NFCE - Unificação da SVAN e SVC-AN de HOMOLOGAÇÃO<br /><br />A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) está em processo de unificação dos ambientes da Sefaz Virtual do Ambiente Nacional (SVAN), que autoriza NF-e para contribuintes do Maranhão, e Sefaz Virtual de Contingência do Ambiente Nacional (SVC-AN), que autoriza NF-e em contingência para Contribuintes da Sefaz SP, de MG, do RS e dos estados que autorizam na Sefaz Virtual do RS (SVRS).<br /><br />Os ambientes de HOMOLOGAÇÃO da SVC-AN e SVAN já foram unificados e as novas URLs já foram atualizadas no Portal Nacional da NF-e de HOMOLOGAÇÃO.<br /><br />Um ajuste no Ti9 foi implementado para atender a essa mudança.<br /><br /></em></li><li><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-96978 MVK-17265</span><br /><strong>Vendas/Outras Saídas em: Faturamento</strong><br /><em>Validações para operações tipo 78.<br /><br />A partir desta versão, os tratamentos em relação à forma de pagamento, pedidos de venda e duplicatas utilizadas em operações do tipo 70 e 76 serão aplicadas também em operações tipo 78.<br /><br /></em></li><li><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-97104 MVK-22044</span><br /><strong>Vendas/Outras Saídas em: Faturamento</strong><br /><em>Histórico de NFs: permite edição após o faturamento.<br /><br />Quando um pedido com itens de serviço for faturado, o sistema esta permitindo editar as mensagens.<br /><br />Para eliminar a falha, um ajuste do feito no sistema, impedindo este comportamento.<br /><br /></em></li><li><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-97202 MVK-17815</span><br /><strong>Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento</strong><br /><em>NFe e tabelas que guardam informação sobre carta de correção: o texto original acaba sendo perdido.<br /><br />Após o envio da carta de correção, na ocasião do retorno da SEFAZ, o sistema pode acabar perdendo o texto original da correção, impedindo sua consulta posterior.<br /><br />Para eliminar essa falha, um ajuste foi feito no sistema.<br /><br /></em></li><li><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-97340 MVK-25473</span><br /><strong>Vendas/Outras Saídas em: Faturamento</strong><br /><em>Faturamento - Vendas/Outras Saídas<br /><br />Ao se alterar um produto nos itens do pedido de venda, era mantido o numero FCI do produto anterior, gerando falha no faturamento.<br /><br />Corrigida validação para que o numero FCI seja limpo ao se alterar o produto.<br /><br /></em></li><li><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-97718 MVK-27362</span><br /><strong>Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento</strong><br /><em>Não estamos recebendo as notas fiscais transmitidas Exceção: No recipients specified!<br /><br />Em casos onde uma Nota Fiscal Eletrônica foi transmitida e autorizada, o sistema pode não enviar a notificação de e-mail com os anexos se não houve nenhum destinatário configurado em Companhias & Pessoas.<br /><br />Para eliminar a falha, um ajuste foi feito no sistema para permitir que se possa enviar as notificações apenas configurando um ou mais e-mails em copia e copia oculta diretamente no NFe Ti9, sem a necessidade de notificar também o cliente em questão.<br /><br /></em></li><li><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-97742 MVK-27488</span><br /><strong>Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento</strong><br /><em>Faturamento - Nota Fiscal Eletrônica<br /><br />Em alguns casos ao se transmitir notas do tipo ICMS CST 51, gerava erro na transmissão.<br /><br />Corrigida validação referente a tag cBenefRBC, corrigindo o erro.</em></li><li><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-97422 MVK-25108</span><br /><strong>Vendas/Outras Saídas em: Faturamento</strong><br /><em>Faturamento - Vendas/Outras Saídas<br /><br />Ao se fazer a cópia do pedido de venda, as informações referentes a lote eram copiadas por padrão.<br /><br />Alterada a rotina de cópia, permitindo que o usuário defina se as informações referentes a lote serão copiadas.</em></li></ul><h3>Transportes</h3><ul><li><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-96604 MVK-18808</span><br /><strong>Transmissão CT-e (XML) em: Transportes</strong><br /><em>Rejeição no envio de carta de correção: erro de duplicidade.<br /><br />Em casos onde uma Carta de Correção de CTe for rejeitada, pode ocorrer um erro de duplicidade ao incluir uma nova Carta subsequente.<br /><br />Para eliminar a falha, um ajuste foi feito no sistema.<br /><br /></em></li></ul><h3>Compras</h3><ul><li><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-97025 MVK-21746</span><br /><strong>Mapa de Compras em: Compras</strong><br /><em>Relatório Mapa de Compras<br /><br />O relatório foi alterado para exibir o pedido do item da nota (Documento de Entrada) em vez do pedido do cabeçalho da nota, visto que uma nota pode conter itens de pedidos diferentes.<br /><br /></em></li><li><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-97312 MVK-24115</span><br /><strong>Pedidos de Compras em: Compras</strong><br /><em>Compras - Pedidos de Compras<br /><br />No processo de encerramento de pedidos de compra, em alguns casos, ao voltar o pedido pra etapa de solicitação, a mesma não era permitida alterar.<br /><br />Corrigidas rotinas no fluxo da central de compras.</em></li></ul><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-97091 MVK-18188</span><br /><strong>Apuração de ICMS em: Livros Fiscais</strong><br /><em>Livros Fiscais - Apuração de ICMS<br /><br />Na tela de apuração de ICMS, ao se escolher a opção "Consolidado" o relatório era gerado com divergência.<br /><br />Corrigida validação dos totais gerados no relatório consolidado.</em></li></ul><h3>Launcher</h3><ul><li><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-97136 MVK-13684</span><br /><strong>Launcher em: Aplicações</strong><br /><em>Correção de mensagem do CAS.<br /><br />Em alguns casos, quando a mensagem a ser exibida no sistema do CAS era muito grande, alguns cortes e falhas eram percebidos. Esta situação foi corrigida, com o CAS agora exibindo normalmente a mensagem.</em></li></ul><h3>Ordem de Serviço</h3><ul><li><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-97180 MVK-24227</span><br /><strong>Ordem de Serviço em: Ordem de Serviço</strong><br /><em>A partir desta versão, haverá a passagem do indicador de intermediador padrão do código de operação para o pedido de venda, quanto for criado o pedido pela Ordem de Serviço.</em></li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li><span style="color: rgb(0,0,238);">ERP-97614 MVK-26817</span><br /><strong>Produtos em: Estoque</strong><br /><em>Atualização de descrição de campo.<br /><br />No cadastro de produtos, em Complementos -> Classificação Produtos Químicos, o campo "Descrição de Produto Perigoso no DANFE" teve o nome alterado para "Descrição Produto Químico NFE.", e o campo de ajuda foi atualizado.</em></li></ul><p><em><br /></em></p><hr /><p><em><br /></em></p>
Anexos
Etiquetas
Localização
Seguir esta página
< Edit
Pré-visualizar >
Carregamento em curso
Save
Cancelar
Próxima dica
search
attachments
weblink
advanced