Data: 22/06/2021
Resumo das alterações
Gerais
Livros Fiscais
- ERP-76624
SPED Contábil Fiscal (ECF) em: Livros Fiscais
Livros Fiscais - SPED Contábil Fiscal ECF
Atualização ECF Leiaute 7 - Ano Calendário 2020
Maiores detalhes vide manual
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) - ERP-80897
SPED Contábil e FCONT em: Livros Fiscais
Alterações no ECD referentes ao Plano de Contas Referencial
Foi adicionada uma validação que permite que o SPED Contábil seja gerado sem Plano de Contas Referencial, desde que o registro "I051 - Plano de Contas Referencial" não esteja marcado.
Controle de Importação
- ERP-78505
Processos de Importação em: Controle de Importação
Processo de Importação
Alteração nas validações de lançamento de Outras Despesas quando houver NF principal ou complementar gerada. - ERP-80163
Documento de Entrada em: Controle de Importação
Controle de Importação - Processo de Importação
Ajuste quanto a Nota Fiscal de Entrada de importação
CST 40 com valores em isentas de ICMS
Estoque
- ERP-81276
Documento de Entrada em: Estoque
Módulo de Estoque - Documento de entrada
Ajuste na importação de XML referente a notas fiscais de importação.
Passou a considerar o parâmetro da importação "II, PIS, COFINS destacar em outras despesas" - ERP-81323
Documento de Entrada em: Estoque
Processo de Importação
Ajuste na geração da NF principal, que passou a considerar o campo incoterm para agrupamento do itens.
OBS.: Processo em abertos devem ser excluídos os pedidos de compras e carregados novamente. - ERP-81464
Movimentações Internas em: Estoque
Transferência de almofadado em movimentações internas.
Ao transferir um produto 2 vezes do mesmo almofadado e numa única movimentação interna, o sistema apresenta uma mensagem de falha do banco de dados, informando duplicidade de transferência.
Como correção alteramos internamente o sistema para aceitar essa inserção.
Financeiro
- ERP-81349
Conciliação de Compensações em: Financeiro -> Contas a Receber
Conciliação de Compensações: Lançamento do Contas a Pagar.
Ao lançar uma compensação pelo contas a pagar o sistema realiza a baixar do contas a receber, nesse momento o sistema estava com uma falha no qual não lançava a data de liquidação do contas a receber. Como alteração foi corrigido o lançamento.
Faturamento
- ERP-62860
Nota Fiscal Eletrônica v4.0 em: Faturamento
NFE - Notas Fiscais de Entrada.
Em parâmetros do estoque, foi disponibilizado os campos:
Destacar Lote na DANFE SIM / NÃO
Destacar Validade Lote na DANFE SIM / NÃO
Ao Marcar os parâmetros com SIM, será exibido no DANFE :
QTDE , LOTE E VALIDADE
Obs.: As informações serão apresentadas abaixo de cada item.
Integração
- ERP-79713
Integração SAWLUZ em: Integrações
Rotina de execução automática de vigência de preço.
Vide manual da funcionalidade, subtópico: "Processo automático de atualização das tabelas de preços e dos preços nas carteiras referentes (INTSAW)".
Tabela de preço x Cliente x Produto
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